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省质检院开展2024年度认证管理体系内部审核

2024-10-25 17:24

为确保认证管理体系的持续有效与适宜,不断提升认证工作的合规性,促进认证活动过程与结果质量的提升,省质检院于1021日至25组织开展2024年度认证管理体系内部审核院党委书记、院长曾小明出席内审首次会议并讲话,院党委委员、副院长、管理者代表李政牵头组织实施本次内部审核。

曾小明对本次内部审核提出要求,一是认真履行内审员职责,以重视细节、严谨认真的态度开展内审工作。二是严格按照内审条款开展逐项核查,全面排查认证活动中存在的风险隐患,及时发现问题、解决问题。三是注重与内审对象和相关方面沟通交流,及时整改不符合项,确保管理体系有效运行和持续改进。

在为期5天的内部审核中,内审组采取现场询问、查阅文件记录、现场讨论等方式,对认证管理体系运行情况进行了认真细致的检查,对发现的问题进行详细记录,与相关人员交换意见,提出整改要求和整改时限。经审核,省质检院认证管理体系整体运行良好,各项基本工作满足GB/T 27065-2015标准的要求,认证管理体系得到了有效的实施和维护。

质量控制部、认证工作专项工作组主要负责人及各相关部门认证内审员参加会议。